Tags: taxa verde, calculul bonusului de vanzari
La calculul bonusului de vanzari, calculat procentual din Cifra de Afaceri trebuie sau nu inclusa taxa verde? Exista vreo diferenta daca ea este inclusa in pretul articolelor sau este evidentiata separat pe factura? Multumesc!
Raspunsul specialistului:
Taxa sau timbrul verde nu este o taxa impusa de vreo autoritate, ci reprezinta contravaloarea costurilor de colectare, tratare si eliminare nepoluanta a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), obligatii ce revin producatorilor de EEE care trebuie sa finanteze aceste activitati fie in mod individual, fie prin intermediul organizatiilor colective, dupa cum rezulta din prevederile OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. Prin urmare, taxa/timbrul verde nu este o taxa in intelesul clasic al cuvantului, ci o componenta a pretului echipamentelor electrice si electronice nou introduse pe piata, cu rolul de a asigura finantarea costurilor de colectare, tratare si eliminare a acestora la momentul cand aceste echipamente devin deseuri.
De asemenea, conform art. 34 alin. 1 din ordonanta, producatorii si distribuitorii sunt obligati sa informeze cumparatorii in momentul vanzarii de EEE, cu privire la costurile colectarii, tratarii si eliminarii in conditii de protectie a mediului, prin evidentierea separata a acestor costuri. Nu exista norme pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. 1 din OUG 5/2015, astfel ca evidentierea separata a taxei/timbrului verde se poate face fie prin inscriere distincta ca parte a pretului articolelor vandute, fie doar ca o mentiune suplimentara in facturi, in scop informativ (de genul „din care, timbru verde x lei”).

de
Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Tratament fiscal reparatii si distrugeri mijloace fixe
Intrebare:
In cadrul companiei a avut loc un incendiu, au fost avariate mai multe mijloace fixe total sau partial.
1. Pentru mijloacele fixe avem achizitii de piese de schimb si facturi de reparatii. Le putem inregistra in cheltuiala? Sunt aceste cheltuieli deductibile fiscal? Exista vreo limitare fiscala?
2. Avem mijloace fixe distruse in totalitate. Am achizitionat altele noi.
- cheltuielile rezultate din casarea mijlocului fix sunt deductibile...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<Deductibilitate TVA achizitie teren forestier
Intrebare:
O societate comerciala a achizitionat in anul 2026 teren extravilan forestier. Terenul si masa lemnoasa au fost evidentiate separat atat in contract, cat si in factura, iar regimul TVA aplicat a fost de "taxare inversa". Conform incadrarii din Amenajamentul silvic, terenul este incadrat in categoria S.U.P. ? A? ? Tipul III functional (T. III - Codru regulat), avand posibilitatea sa valorificam anual un anumit volum mediu fond lemnos. Va rugam sa ne mentionati daca...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<Stagiu cotizare salariat si pensionar
Intrebare:
Subiect: Concediu medical cod 01 - stagiu de cotizare insuficient la salariat pensionar cu doua contracte succesive
SITUATIA DE FAPT:
- Salariatul este pensionar.
- A avut un prim contract individual de munca pe perioada determinata, in perioada 06.04.2026 - 05.06.2026.
- Contractul a fost incetat si s-a incheiat un nou contract pe perioada nedeterminata, incepand cu 05.06.2026, la acelasi angajator.
- Salariatul a...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<Facturi din luna anterioara omise a se inregistra, declaratii rectificative
Intrebare:
Colegii au uitat sa-mi predea in contabilitate 3 facturi pentru servicii de la un furnizor din Italia pe luna august si dintr-o eroare mi-au dat sa inregistrez o factura care in Italia era anulata. Daca eu intervin si inregistrez aceste 3 facturi la august nu pot pentru ca nu pot face rectificativa pe decontul de tva. Daca le inregistrez la septembrie o sa am o discrepanta intre ce am declarat in Romania si ce a declarat Italia. Factura anulata practic o inregistrez la fel cu semnul...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<