Tags: acordare certificat medical, certificat medical sars-cov-2, completare certificat medical
Pentru luna octombrie am primit un concediu medical cod 51 (SARS COV2), acordat de medic la inceputul lunii noiembrie pentru perioada 27-30 octombrie 2020. Avem eroare in declaratia 112: Certificatele cu codul de indemnizatie 51 se raporteaza numai pentru data_acordare CM >=30.10.2020. Cum se poate remedia situatia?
Raspunsul specialistului:
La data de 30 octombrie 2020 a intrat in vigoare HG 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave. In Anexa 1 a acestei hotarari la cod 24 este prevazuta ca boala infectocontagioasa pentru care se instituie izolarea - SarsCov2.
Conform Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical: Se completeaza cu cod 51 - Boala infectocontagioasa pentru care s-a instituit masura izolarii - numai in cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit masura izolarii, potrivit legii.
Astfel, incepand cu data de 30 octombrie 2020, certificatele medicale pentru boala infectocontagioasa SarsCov2 se elibereaza cu cod indemnizatie 51 si cod boala infectocontagioasa 24.
Mai jos este un link unde se afla un comunicat al Casei de Sanatate Bucuresti referitor la modalitatea de acordare a certificatelor medicale pentru SarsCov2.
https://www.cnas.ro/casmb/post/type/local/2020-11-03-in-atentia-medicilor-prescriptori-de-concedii-medicale.html

de
Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Plata dobanzi catre societate din Ungaria
Intrebare:
O firma din Romania trebuie sa plateasca dobanzi catre o societate din Ungaria. Se retine impozit?
Societatea din Ungaria detine societatea din Romania peste 25%, pe o perioada mai mare de 2 ani. Se aplica scutirea sau se retine 15% impozit din conventie?
Va rog cu transmiterea bazei legale, atat din Directiva, cat si din conventie.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<Refacturare combustibil
Intrebare:
O societate X care are ca obiect de activitate transport rutier de marfuri, colaboreaza, pe baza de comanda, si cu alti transportatori (adica alte societati cu acelasi obiect de activitate ca si societatea X). Adica societatea X cumpara servicii de transport si de la alte societati. Exista cazuri in care acesti alti transportatori alimenteaza cu combustibil, folosind cardurile societatii X, carduri emise de catre furnizorul de carburant al societatii X.
Varianta 1. Este...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<Impozit chirie achitata in avans in anul 2023
Intrebare:
O persoana juridica a inchiriat de la o persoana fizica o boxa intr-un bloc din Bucuresti. Contractul s-a incheiat in noiembrie 2023 si persoana juridica a platit in avans chiria pentru 2 luni 2023 si anul 2024. Avand in vedere ca plata s-a efectuat integral in 2023, persoana juridica nu a retinut lunar in anul 2024 persoanei fizice impozit din cedarea bunurilor. In luna octombrie 2025 persoana fizica primeste Notificare de la ANAF pentru neplata acestui impozit. Persoana juridica se...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<Declaratia cod 394, raportare bonuri fiscale si facturi solicitate de client
Intrebare:
Societatea presteaza servicii catre persoane fizice, emite bon fiscal, dar in proportie de 70%, se emit si facturi la solicitarea clientilor (facturi incasate cu bon fiscal). S-a solicitat de catre organele de control clarificare, pentru ca aceste bonuri si facturi sunt dublate in evidenta ANAF, atat ca venituri, cat si ca tva colectat (s-a stabilit si debit suplimentar).
Pentru a evita aceste neconcordante cum trebuie declarate acestea bonuri fiscale pentru care s-au...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<Impozit pe venituri din cedarea titlurilor de participare
Intrebare:
Un cetatean britanic cu rezidenta fiscala in Malta, detine 100% o companie in Romania cu codul CAEN productie de energie electrica. Societatea detine terenuri in valoare de 700.000 lei, o investitie in curs de 11.000.000 lei (amenjare parcuri de panouri fotovoltaice) si drepturi de superficie in suma de 3.000.000 lei. Va rog sa-mi spuneti, in cazul in care asociatul vinde partile sociale catre o firma din Romania ce impozite este obligat sa plateasca in Romania. In ce conditii...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<Refacturare servicii aferente importului de bunuri
Intrebare:
Societatea noastra primeste factura de la furnizor pentru prestari servicii (furnizorul este reprezentant vamal pentru societatea noastra si ne factureaza prestari servicii vamale, manipulare marfa in vama, transport etc. pentru achizitie marfa).
Avem urmatoarea situatie:
Societatea noastra trebuie sa refactureze aceste costuri catre furrnizorul nostru extern de la care achizitionam marfa, furnizorul este din Turcia (mai multe informatii nu detinem la...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<