Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
O societate platitoare de TVA a achizitionat bunuri din Olanda, de la un furnizor cu un cod valid de TVA, inregistrat in Olanda, dar care a emis factura in lei cu tva 19%. Cum se trateaza din punctul de vedere al TVA si cum se inregistreaza aceasta factura? Se declara in D390? Multumesc.
Raspunsul consultantului fiscal Cristina Cret:
SAF-T pentru Contribuabili Mici
Manual de politici contabile - Stick USB
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal. Afla AICI cum poti beneficia si tu de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Avans pentru o achizitie intracomunitara. Care este tratamentul TVA?Codul Fiscal 2010 TITLUL VI - Capitolul XI - Persoanele obligate la plata taxeiInregistrarea in scopuri de TVADocumentar fiscal: Cum stabilim perioada fiscala pentru TVA?Comunicare ANAF: Ghid fiscal - Impunerea veniturilor din activitati independente pe baza normelor de venitUltimele articole
Doua situatii in care se poate modifica perioada fiscala pentru TVA de la trimestru la lunaOperatiuni taxabile din Romania. Cine are obligatia de a plati taxa si care sunt exceptiileCum se stabileste TVA-ul pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si serviciiACHIZITIE INTRACOMUNITARA DE BUNURI. In ce luna trebuie cuprinsa tranzactia in D390Decont TVA 2024: Ghid Complet | Completare, Depunere, TermeneArticole similare
Factura emisa de furnizor strain cu cod de TVA din Romania. Cum se inregistreaza TVA si ce declaratii se depun?Cursul de schimb utilizat la determinarea bazei de impozitare a TVAEfectele anularii inregistrarii in scopuri de TVAAchizitie intracomunitara de bunuri facturata cu TVA. Cum procedam la facturare?Deducere TVA. 3 studii de caz de care au nevoie contribuabiliiUltimele articole
FACTURA TVA emisa eronat. Cum se face corectareaImport nerezidenti si Formularul 090. Ce implicatii fiscale are societatea in Romania?Import servicii. Acces online baza de date. Ce regim TVA se aplica?Factura cu TVA de la societatea de leasing, privind timbrul de mediu. Cum procedam?Deducere TVA leasing auto. Cum deducem corect?Articole similare
Livrare intracomunitara de bunuri. Regim TVAAnunt MFP privind anularea inregistrarii in scopuri de TVAVanzare imobil de catre o persoana fizica. Regim TVANoua procedura de inregistrare in scopuri de TVA in 2017Inregistrarea TVA a unei firme dintr-un stat membru prin reprezentantul fiscalUltimele articole
Cum se declara TVA-ul de import in SAF-TJoi, 10 august 2023, termenul limita pentru depunerea formularelor de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de TVAAspecte de avut in vedere dupa inregistrarea in scopuri de TVA: ajustarea TVACod de TVA utilizat pentru facturare in Declaratia 390. Prestari intracomunitare de servicii. Studiu de cazAchizitii materiale/servicii cu bonuri fiscale care nu contin codul de inregistrare in scop de TVA. Studiu de cazAtentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"