Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

O societate platitoare de TVA a achizitionat bunuri din Olanda, de la un furnizor cu un cod valid de TVA, inregistrat in Olanda, dar care a emis factura in lei cu tva 19%. Cum se trateaza din punctul de vedere al TVA si cum se inregistreaza aceasta factura? Se declara in D390? Multumesc.
Raspunsul consultantului fiscal Cristina Cret:

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile
Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal. Afla AICI cum poti beneficia si tu de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Cat ne poate costa o declaratie informativa pentru operatiuni intracomunitare?Operatiuni triunghiulare. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA?Lucrari bunuri imobile in strainatate. Regim fiscal TVACum procedam la achizitia intracomunitara de servicii de firma neinregistrata in ROI?Cum ajustam TVA-ul dedus pentru marfuri lipsa procurate prin achizitii intracomunitare?Ultimele articole
Perioada fiscala TVA 2025 pentru persoanele care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuriDoua situatii in care se poate modifica perioada fiscala pentru TVA de la trimestru la lunaOperatiuni taxabile din Romania. Cine are obligatia de a plati taxa si care sunt exceptiileCum se stabileste TVA-ul pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si serviciiACHIZITIE INTRACOMUNITARA DE BUNURI. In ce luna trebuie cuprinsa tranzactia in D390Articole similare
Efectele anularii inregistrarii in scopuri de TVAFactura emisa de furnizor strain cu cod de TVA din Romania. Cum se inregistreaza TVA si ce declaratii se depun?Plata unor cursuri de specializare. Emitem cu TVA factura catre societatea-mama?Import servicii. Acces online baza de date. Ce regim TVA se aplica?Furnizor care aplica sistemul TVA la incasare. Facturare si normeUltimele articole
Neclaritati ale contribuabililor privind sistemul e-TVA. Exemple utileDeducere TVA. 3 studii de caz de care au nevoie contribuabiliiFACTURA TVA emisa eronat. Cum se face corectareaImport nerezidenti si Formularul 090. Ce implicatii fiscale are societatea in Romania?Factura cu TVA de la societatea de leasing, privind timbrul de mediu. Cum procedam?Articole similare
Casarea mijloacelor fixe. Societate aflata in inactivitateANAF publica ordinul pentru aprobarea formularului 096. Vezi noua declaratieVerifica daca te incadrezi la plata TVACe modifica Ordinul ANAF nr. 418 din 2012 privind Declaratia 311TVA protocol in diferite situatii in 2013. Fii la curent cu modificarile!Ultimele articole
Cum se declara TVA-ul de import in SAF-TJoi, 10 august 2023, termenul limita pentru depunerea formularelor de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de TVAAspecte de avut in vedere dupa inregistrarea in scopuri de TVA: ajustarea TVACod de TVA utilizat pentru facturare in Declaratia 390. Prestari intracomunitare de servicii. Studiu de cazAchizitii materiale/servicii cu bonuri fiscale care nu contin codul de inregistrare in scop de TVA. Studiu de caz
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"