Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

O societate platitoare de TVA a achizitionat bunuri din Olanda, de la un furnizor cu un cod valid de TVA, inregistrat in Olanda, dar care a emis factura in lei cu tva 19%. Cum se trateaza din punctul de vedere al TVA si cum se inregistreaza aceasta factura? Se declara in D390? Multumesc.
Raspunsul consultantului fiscal Cristina Cret:

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Diferente e-TVA Solutii la notificarile ANAF

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2025
Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal. Afla AICI cum poti beneficia si tu de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Regimul fiscal TVA aplicabil importului de bunuri puse in libera circulatie in stat membruCaz practic: Obligatii perioada fiscala de declarareStudiu de caz: Regimul TVA pentru vanzarile prin Internet catre alte tariAchizitie marfuri de la un furnizor din Germania. Regim TVADocumentele necesare justificarii scutirii TVA pentru livrari intracomunitare, incepand cu 2020Ultimele articole
Perioada fiscala TVA 2025 pentru persoanele care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuriDoua situatii in care se poate modifica perioada fiscala pentru TVA de la trimestru la lunaOperatiuni taxabile din Romania. Cine are obligatia de a plati taxa si care sunt exceptiileCum se stabileste TVA-ul pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si serviciiACHIZITIE INTRACOMUNITARA DE BUNURI. In ce luna trebuie cuprinsa tranzactia in D390Articole similare
Ordin privind documentele justificative ale furnizorilor de servicii medicaleCerinte privind emiterea facturilor de catre persoanele impozabileNeclaritati ale contribuabililor privind sistemul e-TVA. Exemple utilePlata unor cursuri de specializare. Emitem cu TVA factura catre societatea-mama?Import nerezidenti si Formularul 090. Ce implicatii fiscale are societatea in Romania?Ultimele articole
Deducere TVA. 3 studii de caz de care au nevoie contribuabiliiFactura emisa de furnizor strain cu cod de TVA din Romania. Cum se inregistreaza TVA si ce declaratii se depun?FACTURA TVA emisa eronat. Cum se face corectareaEfectele anularii inregistrarii in scopuri de TVAImport servicii. Acces online baza de date. Ce regim TVA se aplica?Articole similare
Regularizare TVA nededus ca urmare a depasirii plafonului de 220.000 RONNoutati fiscale: 20 de criterii noi de la ANAF pentru inregistrarea unei firme in scopuri de TVAAchizitii servicii intracomunitare de catre o firma neplatitoare de TVA. Se obtine codul special de TVA?Nu uitati sa depuneti Declaratia 092TVA protocol in diferite situatii in 2013. Fii la curent cu modificarile!Ultimele articole
Cum se declara TVA-ul de import in SAF-TJoi, 10 august 2023, termenul limita pentru depunerea formularelor de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de TVAAspecte de avut in vedere dupa inregistrarea in scopuri de TVA: ajustarea TVACod de TVA utilizat pentru facturare in Declaratia 390. Prestari intracomunitare de servicii. Studiu de cazAchizitii materiale/servicii cu bonuri fiscale care nu contin codul de inregistrare in scop de TVA. Studiu de caz
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"