Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Analizam mai jos situatia in care o societate efectueaza prima achizitie intracomunitara in luna octombrie 2013. Societatea e inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari, facand parte din categoria marilor contribuabili si transmitand declaratiile online catre ANAF. Vom stabili, prin randurile urmatoare, ce alte declaratii sau documente, in afara de Declaratia 390, va trebui sa mai depuna societatea.
Trebuie stiut ca daca perioada fiscala este luna calendaristica pentru TVA, nu mai aveti obligatia depunerii formularului 092 ca urmare a faptului a efectuati o achizitie intracomunitara de bunuri.
In decontul de TVA veti raporta operatiunea la rd. 5 si rd. 5.1 respectiv 18 si 18.1. dac este vorba despre o achzitie intracomunitara de bunuri.
In declaratia recapitulativa (390 VIES), trebuie sa declarati achizitia intracomunitara de bunuri cu cod A, completand codul de TVA al furnizorului intracomunitar. Declaratia se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare in care s-au realizat achzitiile, conform OPANAF 3162/2011;
Pentru introducerile (achizitiile) intracomunitare de bunuri pragul valoric pentru anul 2013 este de 500.000 lei, deci atunci cand veti atinge acest plafon veti avea obligatia depunerii declaratiei INTRASTAT.
Pentru achzitiile intracomunitare de servicii veti raporta factura respectiva in decontul de TVA la rd 7,7.1 si 20, 20.1. iar in Declaratia 390, aceasta este o operatiune cu cod S - (achizitie intracomunitara de servicii).
Pentru achiziile intracomunitare de servicii nu aveti obligatia raportarii prin declaratia INTRASTAT.
Calendarul contabilului vesel 2026
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete varianta online
- Atentie, contabili!Transferul de active intre societati afiliate: monografie contabila si reglementari cheie Reglementari cheie privind tranzactiile intre parti afiliate | Monografie contabila Transferul de active intre societati afiliate este o operatiune intalnita frecvent in...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!Creditarea societatii in valuta de catre asociati: cum procedam corect? Tratament fiscal-contabil Conditie esentiala la creditarea societatii de asociat | Evaluarea si reevaluarea datoriei in valuta | Dobanda pentru imprumuturile acordate de asociati. TOT ce trebuie sa stii |...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Ai PFA si salariu in acelasi timp? Iata exact ce impozite platesti si cum le calculezi corect Salariul nu te scuteste de CAS si CASS la PFA | Cand se datoreaza CAS pentru veniturile din PFA? | Cand se datoreaza CASS pentru veniturile din PFA? | Cum se calculeaza impozitul...citeste mai mult
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Vicepresedintele Comisiei Europene isi exprima ingrijorarea fata de intentia Guvernului de a reduce TVA-ul si de a modifica Codul fiscalANAF ramburseaza TVA in valoare de 2,35 miliarde in primele doua luni ale anuluiCine are obligatia sa depuna formularele cu termen-limita la 25 februarie?MFP explica informatiile din presa cu privire la impozitul diferentat si reducerea CAS cu 5 puncteRambursarea TVA catre firme stabilite in state terteUltimele articole
Regimul TVA al aportului in natura cu teren construibil la capitalul social al unei alte societatiTVA de recuperat dupa anularea optionala a codului de TVA. Cum se reflecta in contabilitate?Scutirea de TVA pentru servicii de recuperare medicale: cand se aplica?TVA la incasare: reguli de exigibilitate si deducere in livrarile dintre societati afiliate si neafiliateFactura din SPV care iti poate strica deducerea de TVA: ce faci cand o cheltuiala personala ajunge pe firmaArticole similare
Declaratia 390: factura de transport de la furnizor strain, cod invalid de TVADeclaratia 390: unde scriem o factura de avans de la un furnizor intracomunitar?RAPORTAREA ACHIZITIILOR intracomunitare de bunuri sau servicii. D301 si D390 VIESAchizitii de servicii transport in stat UE. Facem taxare inversa?Prestari servicii intracomunitare. Firma neplatitoare de TVAUltimele articole
Reducerea plafonului de casa, limitarea platii in numerar si alte masuri pentru scaderea evaziuniiLa ce rand in decontul de TVA se declara o achizitie intracomunitara de bunuri fara cod valid de TVA?Factura comision emisa de un furnizor care nu a comunicat cod valid de TVAFactura de servicii primita de la un furnizor din stat membru UE. Declaratii TVAInregistrare marfa in decontul de TVA - Declaratia 300Articole similare
Inregistrare in scopuri de TVA: Conditii pentru sucursale din Romania care fac import de bunuri din state non-UEAchizitie intracomunitara. Exigibilitatea TVAONG neplatitor de TVA, obligat la inregistrarea in ROI pentru achizitiile intracomunitare?ANAF modifica formularul 700! Efectuarea mentiunilor ulterioare inregistrarii fiscale se poate face prin mijloace electronice pentru toti contribuabiliiDeclaratia 094 - Cine are obligatia depunerii?Ultimele articole
Obligatii la depasirea plafonului de 10.000 de euro pentru ACHIZITII INTRACOMUNITARE. Ce trebuie NEAPARAT sa stiiAchizitie intracomunitara, cod special de TVA: platesti TVA in Romania, cu D301 si D390SAF-T ANAF. Firmele care au cod special de TVA trebuie sa depuna D406?TVA intracomunitar in 2026. Ce obligatii au firmele atunci cand plafonul este SUB/PESTE 10.000 euroCand si cum se face trecerea de la TVA lunar la TVA trimestrial? Doua situatii esentialeArticole similare
ANAF: Declaratii fiscale cu termen in luna noiembrie 2015Ce tratament fiscal se aplica pentru operatiunile cu nerezidenti?Ce declaratii mai avem de depus in noiembrie 2014?Declaratii fiscale cu termen la 25 noiembrie 2014. Ce formulare se depun?Declaratii fiscale octombrie 2014. Ce termenele-limita sunt stabilite de Fisc?Ultimele articole
Ce formulare fiscale depunem in luna mai 2016 la Fisc?Ce declaratii se depun pana la 25 martie?Ce declaratii depunem pana la 25 august la Fisc?Termen-limita 25 februarie. Ce declaratii se depun?Ce declaratii fiscale au termen la 25 februarie 2015?Articole similare
Alerta fiscalitate 12 - 16 mai 2008Consilier TVA, alegerea expertilor in 2013!TVA - Ajustarea bazei de impozitareNontransfer intracomunitar de bunuri. Ce implicatii fiscale exista?Declaratia INTRASTAT pentru livrari cu TVA catre clienti intracomunitariUltimele articole
INTRASTAT 2026: 3 noutati introduse prin Ordinul 1604/2025, aplicate de la 1 ianuarie 2026Achizitie intracomunitara. Tratament fiscal TVA pentru livrarile care NU se fac la data din facturaIntrebari legate de implementarea SAF-T din 2025, pentru firmele care au ca activitate comertulLivrarea intracomunitara de bunuri - ce reprezinta si studii de caz utileDeclaratia INTRASTAT: Normele pentru completarea declaratiei au fost aprobate prin Ordinul 1623/2022
NOU! Modificari TVA 2026
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"


InfoTva.ro



