Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

In analiza urmatoare, avem ca subiect o firma inregistrata in scopuri de TVA in alt stat UE care livreaza marfa catre o firma inregistrata in scopuri de TVA in Romania la valoare zero. Soft-ul contabil nu preia aceste achizitii in Declaratia Intrastat sau in Declaratia 390 deoarece valoarea totala a facturii este zero. Vom vedea daca s-a procedat corect.

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Examen Consultant Fiscal 2025

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Despagubiri pentru pierderi pe parcursul transportului. Tratament fiscal TVA si inregistrari contabileAchizitie de marfuri de la un furnizor strain si livrare. Ce tratament fiscal aplicam?Studiu de caz: Cod de TVA validat de VIESStudiu de caz: Decontul 301 in cazul unui PFA neplatitor de TVADecont de TVA - declararea biletelor de avion. Implicatii fiscaleUltimele articole
Comert online. Regimul fiscal TVA in cazul vanzarii catre persoane din UEE-Transport: Cum se declara valoarea totala a bunurilor pentru obtinerea codului UITCum se stabileste TVA-ul pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si serviciiTVA Intracomunitar: ghidul completLivrarea intracomunitara de bunuri - ce reprezinta si studii de caz utileArticole similare
Este posibila livrare din tara non-UE catre firma din Romania cu conditia de livrare FOB?Cum tratam o achizitie intracomunitara in cadrul unei operatiuni triunghiulare sau bilaterale?Serviciu prestat pe teritoriu national. Factura emisa este grevata de TVA sau nu?Facturare LIVRARE MARFA, in baza unui contract, cu incasare in avans. Cum se procedeazA?Cote de TVA aplicate in diverse situatii de livrare a marfii. Cum facem selectia de la 1 septembrie?Ultimele articole
Firme cu transport in strainatate. Cand NU se vor utiliza sistemele E-Factura si E-TransportRegimul TVA pentru LIVRARE MARFA catre un client intracomunitarLIVRARE MARFA. Avize de expeditie. Cand este necesara ajustarea de TVA?LIVRARE MARFA catre client stabilit in alt stat membru. Cum facturam?Deducere TVA | Intocmire retur marfaArticole similare
Servicii transport bunuri pe parcurs extern. Ce tratament se aplica in ce priveste TVA-ul?Achizitie autoturism second-hand. Care este regimul TVA?Livrare intracomunitara. Decont de TVA si declaratie recapitulativaInregistrarea in DECLARATIA 390 a operatiunii de taxare inversaCorectii de pret la livrari intracomunitare. Implicatii asupra TVAUltimele articole
DECLARATIA 390 VIES: ce este si cum se completeaza corect?Erori la inregistrarea facturilor. Rectificare D390 si D300Vineri, 27 decembrie 2024, termenul limita de depunere a declaratiei 390 VIESAchizitie intracomunitara de bunuri. In ce luna trebuie cuprinsa tranzactia in D390Cum pot fi emise facturile in cazul livrarilor de bunuri si care este tratamentul TVAArticole similare
VIDEO: Plafoanele INTRASTAT valabile in 2012Regularizare facturi de avans emise de parteneri din UE. Cum declaram in VIES si decontul de TVA?Inregistrare achizitie intracomunitara de bunuri, urmata de livrare interna. Cum inregistram?TVA - Regimul fiscal/vamal si contabil al tranzactiior cu licente softwareObligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVAUltimele articole
Intrebari legate de implementarea SAF-T din 2025, pentru firmele care au ca activitate comertulLivrarea intracomunitara de bunuri - ce reprezinta si studii de caz utileDeclaratia INTRASTAT: Normele pentru completarea declaratiei au fost aprobate prin Ordinul 1623/2022Procedura simplificata de vamuire in alt stat membru. Cum se declara importul de bunuri si in ce tara se plateste TVA?Modalitatea legala de inchiriere a imobilelor in regim turisticArticole similare
Incasare avans. Cum facem inregistrarea facturii?Declaratia 394 in 2022. Explicatii necesare contribuabililor pentru evitarea amenzilor de pana la 14.000 leiEvaluare obiecte de inventar achizitionate pe factura cu discount suta la suta. Cum facem inregistrarile?Deducere TVA | Intocmire retur marfaAchizitie autoturism prin leasing financiar. Cum facem monografia pentru leasing?Ultimele articole
MONOGRAFIE contabila pentru voucherele de vacanta incasate prin POSAchizitie de servicii intracomunitare cu TVA. INREGISTRARE FACTURA cu TVA din UKAchizitie autoturism in baza unui contract de leasing financiar. Cum inregistram?Factura de stornare mijloc fix. Cum facem inregistrarile?Facturare avantaj in natura salariat. Cum se pot compensa aceste sume?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"